Formål | 202020 (skal bruges til selvangivelse, der forfalder i 2021) | 2021 (skal bruges til selvangivelse, der forfalder i 2022) |
Erhvervsmiljøkørsel | 57.5 cent pr. mil | 56 cent pr. mil |
Medicinsk kørselsgodtgørelse og flyttekørsel | 17 cent pr. mil | 16 cent pr. mil |
Karitativ mileage | 14 cents per mile | 14 cents per mile |
Diagrammet ovenfor viser IRS’ standardsatser for kilometerpenge for skatteårene 2020 og 2021. Standardkilometersatsen er det beløb, du kan trække fra på baggrund af kørte kilometer, snarere end dine faktiske udgifter til køretøjet. Virksomheder bruger ofte disse satser til at godtgøre medarbejdere for at bruge deres personlige køretøjer til arbejdsrelaterede rejser. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, kan du bruge dem til at bestemme dit eget fradrag.
Satserne for 2021 er lidt lavere end de var i 2020. Faldet afspejler lavere brændstofpriser og andre reduktioner i kørselsrelaterede udgifter som følge af COVID-19.
- Valg af kørselsmetode
- Standardkilometersats
- Faktiske omkostninger
- Hvem kan gøre krav på kørselsfradrag for erhvervsmæssig kørsel?
- Hvem kan gøre krav på kørselsfradrag i forbindelse med flytning?
- Hvem kan gøre krav på kørselsfradrag af medicinske årsager?
- Hvem kan gøre krav på kørselsfradrag af velgørenhedshensyn?
- Sådan gør du krav på IRS-kilometersatsen
Valg af kørselsmetode
Der er to måder at beregne dine kørselsudgifter til din selvangivelse på: standardkørselssatsen eller ved at beregne dine faktiske omkostninger.
Standardkilometersats
Standardkilometersatsen er en forenklet måde at fratrække din kørsel på, baseret på antallet af kørte kilometer i stedet for dine faktiske omkostninger. Du holder styr på dine kørte kilometer til skattemæssigt godkendte formål og multiplicerer dem på grundlag af standardkilometersatsen. Hvis du f.eks. kører din bil 1.000 miles til IRS-godkendte forretningsformål i 2021, vil du kunne fratrække 560 USD baseret på satsen på 56 cent pr. mile for det skatteår.
For at bruge standardkilometersatsen for en bil, du ejer, skal du vælge denne metode for det første år, hvor du bruger bilen til forretningsformål. Du kan derefter vælge mellem fradrag baseret på standardkilometertaksten eller de faktiske omkostninger i de efterfølgende år. Hvis du vælger standardkilometersatsen for en bil, du leaser, skal du holde dig til denne metode i hele leasingperioden.
Hvis du vælger denne metode, skal du logge dine kilometer. Du kan føre en kilometerlogbog på papir i dit køretøj eller downloade en kilometer-app for at holde styr på det.
Faktiske omkostninger
Du kan vælge at fratrække de faktiske omkostninger ved at bruge dit køretøj i stedet for at fratrække din kilometerbetaling. Hvis du bruger et køretøj til både erhvervsmæssige og personlige formål, kan du kun trække omkostningerne til erhvervsmæssig brug fra. Du kan medregne følgende udgifter:
- Gas
- Olie, dæk og reparationer
- Forsikring
- Licens- og registreringsafgifter
- Afskrivning af køretøjet eller leasingbetalinger, der kan henføres til den procentdel af kilometer, du kører det i erhvervsmæssigt øjemed
Du er forpligtet til at føre regnskab, f.eks. kvitteringer, for at dokumentere dine udgifter til køretøjet. Generelt skal du opbevare gamle skatteoptegnelser i mindst tre år efter, at du har indsendt din selvangivelse.
Hvis du er kvalificeret til begge kørselsmetoder, så prøv at beregne begge for at se, hvilken der resulterer i et større fradrag.
Hvem kan gøre krav på kørselsfradrag for erhvervsmæssig kørsel?
Du kan ikke få fradrag for erhvervsmiljøet for dine udgifter til pendling mellem dit hjem og dit faste arbejdssted. Din arbejdsgiver kan refundere dig for visse arbejdsrelaterede rejser, f.eks. hvis du kører fra dit primære arbejdssted for at mødes med kunder.
Du må dog ikke trække kilometerpenge fra, som din arbejdsgiver ikke refunderer dig for. I henhold til TCJA-reglerne blev det specificerede fradrag for ikke-refunderede medarbejderudgifter suspenderet fra 2018 til 2025. De eneste undtagelser er for militære reservemedlemmer, statslige og lokale ansatte, der betales på honorarbasis, personer, der har jobudgifter i forbindelse med en funktionsnedsættelse, og nogle udøvende kunstnere.
Reglerne er dog anderledes, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende. Du kan stadig ikke fratrække dine kilometerudgifter, hvis du pendler fra dit hjem til din primære virksomhed. Men hvis du rejser fra din virksomhed for at mødes med kunder eller besøge et projektsted, kan du trække dine kørselsudgifter fra. Dette gælder også, selv om din virksomhed er baseret i dit hjem.
Skattereglerne for rideshare-chauffører er de samme. Rideshare-chauffører kan trække kilometerpenge fra i henhold til IRS’ standardsats eller deres faktiske omkostninger.
Hvem kan gøre krav på kørselsfradrag i forbindelse med flytning?
Du kan kun fratrække dine kilometerudgifter ved flytning, hvis du er militærperson i aktiv tjeneste og er blevet beordret til en permanent stationsændring. Ellers er dette kørselsfradrag ikke tilladt. TCJA suspenderede fradraget for flytteudgifter for alle ikke-militære skatteydere fra 2018 til 2025.
Hvem kan gøre krav på kørselsfradrag af medicinske årsager?
Du kan kun tage et fradrag for medicinske skatteudgifter, hvis dine samlede ikke-refunderede medicinske omkostninger overstiger 7,5 % af din justerede bruttoindkomst (AGI). Du kan fratrække dine kilometerudgifter til standardsatsen på 17 cent pr. mil i 2020 og 16 cent pr. mil i 2021, eller du kan fratrække dine faktiske omkostninger til benzin og olie. Det er også tilladt at fratrække parkeringsomkostninger og vejafgifter.
Du kan fratrække kørselsudgifter til din egen behandling, men også hvis du transporterer et barn til behandling, eller hvis du besøger en psykisk syg person, der er afhængig af dig, som led i en anbefalet behandling.
Hvem kan gøre krav på kørselsfradrag af velgørenhedshensyn?
Hvis du rejser for at udføre frivilligt arbejde, kan du fratrække standardbeløbet på 14 cent pr. kilometer. Alternativt kan du trække dine udgifter til olie og benzin fra, men ikke andre udgifter til køretøjer som afskrivning, vedligeholdelse, forsikring og gebyrer. Uanset hvilken metode du vælger, kan du også fratrække dine udgifter til parkering og vejafgifter, mens du udfører frivilligt arbejde.
Sådan gør du krav på IRS-kilometersatsen
Hvis du gør krav på et fradrag for erhvervskørsel, skal du indberette det ved hjælp af skema C på formular 1040. Hvis du vil gøre krav på kørselsfradrag for flytning, medicinsk behandling eller velgørenhedsfradrag, skal du specificere det på din selvangivelse. Det skal du gøre ved hjælp af skema A på din formular 1040.
Og uanset hvilken type kilometerpenge du trækker fra, skal du sørge for at føre grundige optegnelser. Før en kørselsregnskab, hvis du bruger IRS’s standardkørselssats, og opbevar kvitteringer, hvis du trækker dine faktiske omkostninger fra. Sørg for at gemme dem sammen med dine andre skatteoptegnelser, så du er dækket i tilfælde af en revision.