Syfte | 2020 (använd för skattedeklaration som ska lämnas in 2021) | 2021 (använd för skattedeklaration som ska lämnas in 2022) |
Företagskilometrar | 57.5 cent per mil | 56 cent per mil |
Medicinska mil och flyttkilometer | 17 cent per mil | 16 cent per mil |
Karitativa mil. milersättning | 14 cent per mil | 14 cent per mil |
Diagrammet ovan visar standardskattesatserna för milersättning från IRS för skatteåren 2020 och 2021. Standardkilometersatsen är det belopp som du kan dra av baserat på körda mil, snarare än dina faktiska fordonskostnader. Företag använder ofta dessa skattesatser för att ersätta anställda som använder sina privata fordon för arbetsrelaterade resor. Om du är egenföretagare kan du använda dem för att fastställa ditt eget avdrag.
Satserna för 2021 är något lägre än de var 2020. Sänkningen återspeglar lägre bränslepriser och andra minskningar av körrelaterade utgifter på grund av COVID-19.
- Välja en kilometermetod
- Standardkilometersats
- Faktiska kostnader
- Vem kan göra avdrag för milersättning i tjänsten?
- Vem kan göra avdrag för milersättning vid flyttning?
- Vem kan göra avdrag för milkostnader av medicinska skäl?
- Vem kan göra anspråk på milkostnadsavdrag av välgörenhetsskäl?
- Hur du gör anspråk på IRS milersättning
Välja en kilometermetod
Det finns två sätt att beräkna din körsträcka för din skattedeklaration: standardkilometersatsen eller genom att beräkna dina faktiska kostnader.
Standardkilometersats
Standardkilometersatsen är ett förenklat sätt att dra av din körsträcka baserat på antalet körda mil i stället för dina faktiska kostnader. Du håller reda på dina körda kilometer för IRS-godkända ändamål och multiplicerar dem baserat på standardkilometersatsen. Om du till exempel kör din bil 1 000 mil för IRS-godkända affärsändamål under 2021 kan du dra av 560 dollar baserat på 56 cent per mil för det skatteåret.
Om du vill använda standardkilometersatsen för en bil som du äger måste du välja den här metoden för det första året som du använder bilen i affärssyfte. Du kan sedan välja mellan avdrag som baseras på standardkilometersatsen eller faktiska kostnader under efterföljande år. Om du väljer standardkilometersatsen för en bil som du leasar måste du hålla dig till den metoden under hela leasingperioden.
Om du väljer den här metoden måste du logga dina kilometer. Du kan föra en kilometerbok på papper i fordonet eller ladda ner en kilometerapp för att hålla reda på det.
Faktiska kostnader
Du kan välja att dra av de faktiska kostnaderna för att använda fordonet i stället för att dra av din körsträcka. Om du använder ett fordon både i tjänsten och privat kan du bara dra av kostnaderna för den yrkesmässiga användningen. Du kan inkludera följande kostnader:
- Gas
- Oil, däck och reparationer
- Försäkring
- Licens- och registreringsavgifter
- Avskrivning av fordonet eller leasingavgifter som är hänförliga till den procentuella andel av milen som du kör fordonet i affärssyfte
Du är skyldig att föra bokföring, t.ex. kvitton, för att dokumentera dina fordonskostnader. Generellt sett ska du spara gamla skattehandlingar i minst tre år efter att du har lämnat in din deklaration.
Om du är berättigad till båda kilometermetoderna kan du prova att beräkna båda för att se vilken som resulterar i ett större avdrag.
Vem kan göra avdrag för milersättning i tjänsten?
Du kan inte göra avdrag för milersättning i tjänsten för dina pendlingskostnader mellan ditt hem och din vanliga arbetsplats. Din arbetsgivare kan ersätta dig för vissa arbetsrelaterade resor, till exempel om du kör från din huvudsakliga arbetsplats för att träffa kunder.
Däremot får du inte dra av milkostnader som din arbetsgivare inte ersätter dig för. Enligt TCJA-reglerna upphävdes det specificerade avdraget för icke ersatta utgifter för anställda från 2018 till 2025. De enda undantagen gäller för militära reservister, statliga och lokala anställda som betalas på arvodesbasis, personer som har arbetsutgifter som är relaterade till en funktionsnedsättning och vissa utövande artister.
Reglerna är dock annorlunda om du är egenföretagare. Du kan fortfarande inte dra av dina milkostnader om du pendlar från ditt hem till din huvudsakliga verksamhet. Men om du reser från ditt företag för att träffa kunder eller besöka en projektplats kan du dra av dina körsträckor. Detta gäller även om ditt företag är baserat från ditt hem.
Skattereglerna för rideshare-förare är liknande. Rideshare-förare kan dra av milkostnader enligt IRS standardtaxa eller sina faktiska kostnader.
Vem kan göra avdrag för milersättning vid flyttning?
Du kan bara dra av dina milkostnader när du flyttar om du är militär i aktiv tjänst och har beordrats till en permanent byte av station. I annat fall är detta kilometeravdrag inte tillåtet. TCJA upphävde avdraget för flyttkostnader för alla icke-militära skattebetalare från 2018 till 2025.
Vem kan göra avdrag för milkostnader av medicinska skäl?
Du kan bara göra ett avdrag för medicinska skattekostnader om dina totala icke ersatta medicinska kostnader överstiger 7,5 % av din justerade bruttoinkomst (AGI). Du kan dra av din körsträcka till standardsatsen 17 cent per mil för 2020 och 16 cent per mil för 2021, eller så kan du dra av dina faktiska kostnader för bensin och olja. Det är också tillåtet att dra av parkeringskostnader och vägtullar.
Du får dra av milkostnader för din egen behandling, men också om du transporterar ett barn för att få behandling, eller om du besöker en psykiskt sjuk person i beroendeställning som en del av en rekommenderad behandling.
Vem kan göra anspråk på milkostnadsavdrag av välgörenhetsskäl?
Om du reser för att utföra volontärarbete kan du dra av standardbeloppet på 14 cent per mil. Alternativt kan du dra av dina kostnader för olja och bensin, men inte andra fordonskostnader som avskrivning, underhåll, försäkring och avgifter. Oavsett vilken metod du väljer kan du också dra av dina kostnader för parkering och vägtullar när du arbetar som volontär.
Hur du gör anspråk på IRS milersättning
Om du gör anspråk på ett avdrag för körsträckor i tjänsten rapporterar du det med hjälp av schema C på formulär 1040. Om du vill göra avdrag för milkostnader för flyttning, medicinsk behandling eller välgörenhetsavdrag måste du specificera dem på din deklaration. Det gör du med hjälp av schema A på formulär 1040.
Oavsett vilken typ av kilometeravdrag du gör ska du se till att föra noggranna register. För en kilometerdagbok om du använder IRS standardkilometersats och behåll kvitton om du drar av dina faktiska kostnader. Se till att förvara dem tillsammans med dina andra skattehandlingar så att du är skyddad i händelse av en revision.